DESCRIPTIF DU POSTE - Etablit les bons de commandes dans SAP. Suit et analyse ceux non réceptionnés, à minima, mensuellement, et relance des services. - Suit et analyse les factures fournisseurs non réglées par l'ACS. - Établit les factures recettes (pièces : RB facture recette client, JN Admissions en-non-valeur et remise gracieuse, SI Avoir et ordre de reversement) - Vérifie les imputations budgétaires et comptables, contrôle la régularité de la dépense. - Etablit, suit en temps réel les encaissements en attente de facturation et relance les services concernés. - Vérifie régulièrement dans SAP que les factures transmises à l'ACS sont payées. - Procède aux opérations de fin d'exercice en lien avec le SG. PROFIL RECHERCHÉ Savoir faire : - Maîtrise des outils informatiques - Avoir les bases du métier, - Esprit de synthèse, - Rendre des comptes à sa hiérarchie - Sens de l'organisation, du classement Savoir être : - Relationnel : sociabilité, maîtrise de soi - Sens de la confidentialité. - Adaptabilité, méthodologie - Autonomie (dynamisme et esprit d'initiative) - Capacité à travailler en équipe Prise de poste au 01/09/26 Date limite de candidatures : 20 03 2026